翻新时间:2022-12-24
浅析中小企业现金及银行存款账户审计问题
摘 要:本文基于中小企业财务审计上的现状,从公司现金、银行存款账户两方面对目前我国中小企业内部财务审计状况进行深入分析,从消费者利益和国家财政创收和的角度考虑,分析了企业内部存在的财务审计的问题和风险,提出相应的解决对策。
关键词:财务审计;审计问题;对策分析
一、当前企业行业内部财务审计存在的问题
二、解决中小企业审计问题的对策
(一)公司内部领导层应重视财务审计问题。企业内部要想提升管理效率,尤其是中小企业规模增大后,简化内部流程十分必要,这也要求把财务审计权力下放给正确的人,只有领导层真正把财务审计与其自身紧密结合到一起,使其责任明细化、岗位职业化,财务审计工作才能有效开展。此外,健全规范内部财务审计体系也是重视财务审计的另一方面。规范化的内部财务审计标准、规范化的内部财务审计内容以提高财务审计的准确性和效率。
(二)完善健全公司财务审计机构。无论从国家的法律法规方面来看,还是从企业自身利益出发,有关部门都应提供票据及财务数据对企业财务收入进行核对,以确认财务收入的完整性,中小企业内部都应设立独立的、权责明晰的财务审计部门,具体包括建立激励机制,使得审批人员能够在财务支出审批工作中尽职尽责;建立完善的责任制度,保证财务支出审批的质量,明确财务支出审批人员的职责。
(三)保证业务预算编制的合理性。规范企业预算编制的程度,完善企业预算编制的方法。中小企业在进行预算编制的时候,首先要根据企业实际情况,结合部门工作计划,制定合理的预算方案,以保证企业预算的有效实行,防止预算执行的集中化,引发过度花钱的嫌疑。改革和完善中小企业预算编制的方法,从“基数法”转变为“零基预算法”,以保证中小企业预算支出的合理性和公平性。细分化处理预算编制内容,具体的部门、具体的项目、具体的单位,都要求管理细分,避免出现分散化。
(四)在财务审计上不断拓宽内部范畴。公司的内部各个职能部门和环节都应充分利用财务审计部门所提供的审计资源,避免公司在运行上出现错误和弊端。提高财务审计的利用率,把企业的效益做到最大化,就需在财务审计上不断拓宽内部范畴。无论从提高中小企业整体运营效率及质量的角度来考虑,还是实现中小企业内部财务审计的威信效应来考虑,都是现阶段的首要问题。
结束语:很多企业已经逐渐提高了此方面的重视程度,以发挥财务审计的强大引导作用,企业内部的财务审计体系也在日趋完善。本文主要对中小企业内部财务审计问题进行了现金和银行存款两个方面的深入的研究,希望借此树立足够的防范意识,促使中小企业逐步提升自身的内部审计水平。
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