教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 范文> 其他范文> 勘测设计院内部审计工作制度

勘测设计院内部审计工作制度

上传者:网友
|
翻新时间:2011-12-22

勘测设计院内部审计工作制度

  为了建立健全本院内部审计监督制度,加强内部审计工作,提高经营管理水平,保障国有资产保值增值,根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部审计工作的有关文件精神,结合本院实际,制定本规定。

  一、内部审计时间及对象:根据局纪委的规定和本院的规章制度,每季度对院及院属各单位财务收支及经济效率情况进行一次内审,全年四次;每半年向局监察审计部门提交一次内审报告。此外,对有关人员的工作调动、经济问题举报等问题应进行专项审计,及时向局纪委提交专题报告。配合局监察审计部门做好本单位党政领导干部任期经济责任审计工作。

  二、内部审计内容:根据局民主理财公示监督领导小组关于确保季度内审五到位的工作要求,院民主理财公示监督领导小组负责组织人员,按内审工作程序,重点对院及院属实体的所有财务资料,包括会计凭证、发票、账簿、报表;对工作计划、经济合同、专项资金的计划执行管理使用;国有资产的管理、使用及保值增值情况;债权债务情况以及企业收益分配情况与财务收支活动是否符合《会计法》与本院的规章制度的执行情况等进行检查。向有关单位或个人进行调查取证,索取、印制证据材料。对内审中发现的问题可随时向有关单位和个人提出改进的建议;对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员、对审计工作中的重大责任事项,有权向对其进行指导的局监察审计部门反映;

  三、本院民主理财公示监督领导小组负责本院的内部审计工作。参与内审的工作人员应当具有高度责任心和敬业精神,熟悉本行业的经营管理工作和内部规章制度,并不断通过财务审计专业的后续教育来保持和提高专业胜任能力。

  四、内部审计工作是民主监督和民主理财的重要手段,它不仅能及时的发现经营过程中可能发生的违纪违规现象,而且对更加全面、完整、准确找出工作中的不足提供有效依据,它对我院经济建设的巩固和发展起着保驾护航的重要作用。因此,内部审计人员办理审计事项,应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,坚持原则,实事求是,客观公正,廉洁奉公,保守秘密,不得滥用职权,徇私舞弊。内部审计人员依法行使职权并受法律保护,任何组织和个人不得打击报复。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

我的一家
第一次坐过山车
摸蛤喇的趣事
我爱家乡的黄桃
借钱
一次拔河比赛
喜羊羊与灰太狼——寄生虫
动物运动会
喜羊羊与灰太狼——拯救太阳
大自然的神奇
喜羊羊与灰太狼——头条新闻
一棵长着耳朵的树读后感
抓蛤喇
乐在其中
活泼可爱的小黄猫
大学生玉树地震捐款倡议书范文
投标承诺书
干部履职承诺书
党小组创优争先承诺书
小学少先队玉树地震捐款倡议书范文
妇联创先争优倡议书
社区党员创先争优倡议书
餐饮服务食品安全承诺书
低碳生活倡议书范文
医院创先争优倡议书
校园节约用水倡议书
服务群众公开承诺书
党员争先创优活动承诺书
节约用水用电倡议书
规划局党组创先争优活动公开承诺书
大陆与香港中学语文(汉语)修辞教学的比较
浅论基层人民法院司法制度改革(1)论文
中国电信营销渠道之探讨(1)
解析滨水城市水文化形象的构造与营销(1)
李清照词在不同时期所表达的情感与心境刍议
协同整合营销打造新型旅游产业链(1)
毛泽东邓小平的人民观之比较研究
谈文学批评核心价值的建构
初中作文主体性教学初探
浅析通过服务营销提高航空货运服务的策略(1)
邓小平文化建设理论论要
我国古代诗歌风格论中的一个问题
谈刘铭传对地方教育的启发
《香石诗话》刍评
荒原的象征手法及表现形式探析
《我不是最弱小的》教学设计之一
《燕子》
《我不是最弱小的》教学设计之二
《我不是最弱小的》
《威尼斯的小艇》
《我不是最弱小的》第二课时教学设计之二
《惊弓之鸟》
《燕子》重点语段练习设计
《燕子》第二课时教学设计之二
《我不是最弱小的》教学设计之三
《我不是最弱小的》第二课时教学设计之一
《燕子》第二课时教学设计之三
《珍珠鸟》
《燕子》
《燕子》第二课时教学设计之一