中小企业内部财务审计问题及对策分析
翻新时间:2023-04-11
中小企业内部财务审计问题及对策分析
中小企业内部财务审计问题及对策分析
目前,我国中小企业总计4256多万户,遍布一二三产业,涉及各种所有制形式,覆盖国民经济各个领域,在国民经济增长中发挥着不可或缺的重要作用。但是,中小企业由于经营规模较小,财务制度不健全,缺乏有效管理,特别是对作为企业核心的财务审计问题不够重视,导致中小企业在财务管理方面存在与自身发展和市场经济均不适应的因素,在激烈的市场竞争中面临更大的困难,制约了企业的发展。
一、企业内部财务审计工作的必要性和重要性 企业内部财务审计是指由企业内部审计机构、审计人员依照国家的法律法规、企业的管理制度对企业及所属单位的财务管理和会计核算的合法、合规、相关内控制度的健全、有效,以及财务信息的真实、正确进行审查和评价的独立的经济监督、评价活动。目的是通过对公司资产、负债、损益真实性、合法性和效益性的审计,促进企业进一步加强和改善经营管理,建立健全内部控制和自我约束机制。中小企业由于规模有限,经营范围小,面对日益激烈的市场竞争,随时随地都在经受着来自市场无穷变数的考验,这就要求中小企业必须改善内部管理,强化作为企业核心的财务审计工作,约束不规范行为。通过内部财务审计,凭借专业的技术和方法,经过事前、事中和事后的审计,督促企业遵守国家财经法规和企业规章制度,从财务角度预测经营风险及其可能造成的损失,提升中小企业对于风险的识别和应对能力,将企业运作中的风险控制在可接受范围内,保证企业生产经营活动健康有序地运行和发展。 二、中小企业内部财务审计存 在的主要问题 三、改善中小企业内部财务审计的途径及建议 随着我国中小企业治理结构的健全,作为企业自我约束机制重要组成部分的内部财务审计,应不受外界因素影响,始终保持高度的独立性、客观性和权威性,以保证会计信息的真实性,保证企业治理体系的健全性和有效性。只有全面执行内部审计职能,内部财务审计才会在企业治理中充分发挥作用,促进企业组织机构趋于合理化、科学化,增强中小企业抗击市场竞争多变化风险,提升经济效益。下载文档
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